Dnes je 08.05.2024. Stránka načítaná o 18:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0053/022
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: poplatok internet-júl 2022
Fakturovaná suma s DPH: 39,59
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 31.07.2022
Dátum vystavenia: 31.07.2022
Dátum splatnosti: 18.08.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0053_022
Zverejnené: 08.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov