Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0048/022
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: SIAD Slovakia spol. s r.o.
Adresa: Rožňavská 17,83104 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
IČO: 35746343
Predmet: Deň detí - Hélium/doplatok/
Fakturovaná suma s DPH: 6,24
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.07.2022
Dátum vystavenia: 22.06.2022
Dátum splatnosti: 06.07.2022
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0048_022
Zverejnené: 08.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov