Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:07.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0043/022
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: poplatok za telefón-06/2022
Fakturovaná suma s DPH: 2,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.06.2022
Dátum vystavenia: 15.06.2022
Dátum splatnosti: 30.06.2022
Dátum úhrady: 30.06.2022
Súbor: FD_0043_022
Zverejnené: 08.08.2022


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov