Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0003/020 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
Adresa: | M.R.Štefánika 1832,02601 Dolný Kubín |
IČO: | 43897452 |
Predmet: | termos 40l + kohút |
Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.01.2020 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2020 |
Dátum splatnosti: | 06.02.2020 |
Dátum úhrady: | 29.01.2020 |
Súbor: | FD_0003_020 |
Zverejnené: | 09.04.2020 |