Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 04:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3412886070
Číslo faktúry: FD /0010/017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: T-COM
Adresa: Karadžičova 10,82513 Bratislava
IČO: NULL
Predmet: Mobilný telefón 15.01.-14.02.2017
Fakturovaná suma s DPH: 20,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 23.02.2017
Dátum vystavenia: 15.02.2017
Dátum splatnosti: 28.02.2017
Dátum úhrady: 23.02.2017
Súbor: FD_0010_017
Zverejnené: 27.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov