Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0010/022 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Leštiny |
Dodávateľ: | TOP SET Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
IČO: | 46919805 |
Predmet: | aktualizácia programov rok 2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 561,78 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2022 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2022 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0010_022 |
Zverejnené: | 11.03.2022 |