Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 00:50.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0106/023
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Leštiny
Dodávateľ: INOVEL, s.r.o.
Adresa: Pribinova 19,81109 Bratislava
IČO: 50254430
Predmet: Žiarovka LED - 6 ks
Fakturovaná suma s DPH: 384,05
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.12.2023
Dátum vystavenia: 19.12.2023
Dátum splatnosti: 02.01.2024
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0106_023
Zverejnené: 28.12.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov